|
Faktúra |
18/2015
|
súťaž matematický klokan
|
128,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Talentída, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
11/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
82,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
12/2015
|
dodávka plynu - nedoplatok 2014
|
509,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
13/2015
|
dodávka plynu 1/2015
|
48,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
14/2015
|
dodávka plynu - doúčtovanie 1/2015
|
432,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
15/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 2/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
16/2015
|
personalistika a mzdy 1/Q/2015
|
628,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Spoločná úradovňa Rudina |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
17/2015
|
pečiatka polymer
|
14,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
19/2015
|
predplatné časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
JurisDat- M. Medlen |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
9/2015
|
poplatok za vedenie účtu cenných papierov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
20/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
87,02 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
COOP JEDNOTA |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
21/2015
|
služby mobilnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
22/2015
|
služby pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
23/2015
|
služby mobilnej siete (preplatok)
|
-23,16 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
24/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
65,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
25/2015
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
340,69 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
26/2015
|
učebné pomôcky
|
751,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
10/2015
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
433,32 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
8/2015
|
služby pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
205/2014
|
služby mobilnej/pevnej siete
|
28,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |